9月20日,集團(tuán)公司審計部前往銅陵堅益鋁業(yè)有限責(zé)任公司,組織召開審計見面會,開展內(nèi)部審計工作。堅益鋁業(yè)公司總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人參加會議。
會上,堅益鋁業(yè)公司總經(jīng)理何軍介紹了公司的發(fā)展歷史、組織架構(gòu)、市場行情及工藝流程,并帶領(lǐng)審計組參觀生產(chǎn)第一線,詳細(xì)講解公司的廠房建設(shè)、生產(chǎn)線運營和材料存儲等情況。
會上,審計部介紹了本次審計的范圍、時間安排和具體內(nèi)容,宣讀了審計“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律。并表示內(nèi)部審計是集團(tuán)公司建立健全內(nèi)控體系建設(shè)的一項常態(tài)化工作,是提升公司風(fēng)險管理能力、改善公司經(jīng)營效益的重要途徑,堅益鋁業(yè)公司要大力配合支持此項工作開展,確保切實取得工作成效。
堅益鋁業(yè)公司表示,將堅決支持配合審計工作,嚴(yán)格按照審計組要求,及時、準(zhǔn)確、完整提供審計所需資料,將根據(jù)審計組指出的問題,補(bǔ)缺補(bǔ)漏、整改完善,在公司內(nèi)部形成良好的長效機(jī)制,促推公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)。